O B J E D N Á V K A (569965) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka Pro Péči s.r.o. V Úvalu 84 Školská 689/20 150 06 Praha 5, Motol 110 00 Praha 1 IČO: 00064203 IČO: 09154612 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ09154612 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 21.05.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2011184 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. SWASH Perineum Rukavice, inko-očista, namáhaná C04070-8 10 KART 2 719,84 27 198,38 SWASH Antiseptic Rukavice, antiseptická celotě F04070-8 10 KART 5 960,01 59 600,08 SWASH Gold Rukavice, hygienická celotělová oči B04070-8 10 KART 1 800,08 18 000,84 SWASH Gold Rukavice, hygienická celotělová oči A04070-8 10 KART 1 800,01 18 000,09 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 105 684,22 Celkem s daní : 122 799,39 Akceptováno: 26.05.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.