O B J E D N Á V K A (568563) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka Hartmann-Rico (zák.č. 87329169) V Úvalu 84 Masarykovo nám.77 150 06 Praha 5, Motol 664 71 Veverská  Bítýška IČO: 00064203 IČO: 44947429 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ44947429 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 11.05.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2010996 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Stülpa role vel. 3 R, 8 cm x 15 m 427113 1 KART 128,24 128,24 Nůž na stehy, 999591 10 BAL 560,00 5 600,00 Sáček na zvracení Sick Sack, 999586 2 KART 338,91 677,82 MoliCare Skin - olej na ochranu kůže , 200 ml, 995036 6 KART 94,38 566,28 Foliodrape rouška OP s otvorem 10 cm nelepící, 277511 5 KART 1 415,68 7 078,40 Mediset pro šití ran B3229 st CPT, 478726 15 KART 3 171,84 47 577,60 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 63 807,58 Celkem s daní : 72 272,43 Akceptováno: 20.05.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.