O B J E D N Á V K A (565660) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka Pro Péči s.r.o. V Úvalu 84 Školská 689/20 150 06 Praha 5, Motol 110 00 Praha 1 IČO: 00064203 IČO: 09154612 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ09154612 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 15.04.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2010761 Určeno pro: BZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. SWASH Perineum Rukavice, inko-očista, namáhaná C04070-8 5 KART 2 719,76 13 598,79 SWASH Antiseptic Rukavice, antiseptická celotě F04070-8 5 KART 5 959,93 29 799,67 SWASH Gold Rukavice, hygienická celotělová oči B04070-8 15 KART 1 800,09 27 001,28 SWASH Gold Rukavice, hygienická celotělová oči A04070-8 5 KART 1 800,00 9 000,00 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 68 913,60 Celkem s daní : 79 399,74 Akceptováno: 17.04.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.