O B J E D N Á V K A (563475) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka ZSZ s.r.o. V Úvalu 84 Na Volánové 19 150 06 Praha 5, Motol 130 00 PRAHA 6 IČO: 00064203 IČO: 49618245 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ49618245 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 27.03.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2010523 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Tácek nerezový, 27x19x3cm U-032 500 KS 248,00 124 000,00 ( 27.03.2026 PT 48/26) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 102 479,34 Celkem s daní : 124 000,00 Akceptováno: 30.03.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.