O B J E D N Á V K A (561632) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka S.A.B. Medical, s.r.o. V Úvalu 84 Hlavní 48 150 06 Praha 5, Motol 664 51 Bedřichovice IČO: 00064203 IČO: 64511588 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ64511588 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 13.03.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2010373 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Miska emitní papírová , tvar ledvinka 800300100 120 KART 403,20 48 384,24 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Mísa podložni papírová oválná, 101AA100 3 KART 7,73 23,18 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Nádoba na moč bažant pro muže papírový, 102AA100 4 KART 8,85 35,39 ( 15.05.2023 Z2022-048925 2202001044) Umyvadlo papírové hranaté, 118AA160 9 KART 7,95 71,57 ( 29.08.2023 Z2022-048925 2202001044) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 58 654,29 Celkem s daní : 65 692,81 Akceptováno: 19.03.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.