O B J E D N Á V K A (560359) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. V Úvalu 84 Havlíčkova 517/2 150 06 Praha 5, Motol 67801 Blansko IČO: 00064203 IČO: 27714357 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ27714357 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 03.03.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2010198 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Komprese sterilní - gáza 12 vrstev GAZIN, 7.5 13696 12 KART 476,67 5 720,06 ( 27.01.2021 Z2020-031155 54/20/2) Komprese sterilní - gáza 12 vrstev GAZIN, 10 c 11574 5 KART 890,40 4 452,00 ( 27.01.2021 Z2020-031155 54/20/2) Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERMED Comfor 402243 10 KART 112,00 1 120,00 ( 13.05.2021 Z2021-004618 2002000081) Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERMED Comfor 402242 20 KART 112,00 2 240,00 ( 13.05.2021 Z2021-004618 2002000081) Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERMED Comfor 402241 20 KART 78,40 1 568,00 ( 13.05.2021 Z2021-004618 2002000081) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 53 082,20 Celkem s daní : 59 452,06 Akceptováno: 11.03.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.