O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. Zdravotníků 248/7 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 18.12.2025 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 683218 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AERIUS, POR TBL FLM 30X5MG 2 KS DESLORATADIN VIATRIS, 5MG TBL FLM 90 2 BAL EMANERA, 20MG CPS ETD 90 II 1 BAL MERTENIL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 2 BAL METFORMIN VIATRIS, 1000MG TBL FLM 60 1 BAL MILURIT, 200MG TBL NOB 90 2 BAL NIDRAZID, TBL 250X100MG 1 KS OLANZAPIN MYLAN, POR TBL DIS 28X10MG 2 BAL OSPEN 1500, TBL OBD 30X1500KU 1 KS PRENESSA NEO, 10MG TBL NOB 30 2 BAL QUETIAPINE VIATRIS, 200MG TBL FLM 100 1 BAL SORBIFER DURULES, POR TBL FLM 100X100MG 5 KS SOTAHEXAL 160, POR TBLNOB100X160MG 1 KS STILIAD, 6MG/0,4MG TBL MRL 100 1 KS STOBOCLO, 60MG INJ SOL ISP 1X1ML 20 BAL TERROSA, 20MCG/80MCL INJ SOL PEP 1X2,4ML 2 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 53 337,59 Celkem s daní : 59 738,07