O B J E D N Á V K A (548784) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole REJA spol. s.r.o. V Úvalu 84 Dolní náměstí 305/21 150 06 Praha 5, Motol 746 01 Opava IČO: 00064203 IČO: 44738706 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ44738706 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 26.11.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2640189 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Phonak Audéo L70-312, sand beige 050-1093-P1 1 KS 28 817,44 28 817,44 Phonak Audéo L70-312, sand beige 050-1093-P1 1 KS 28 817,44 28 817,44 Tvarovka ušní (měkká/tvrdá), 062-0008-01-01 1 KS 687,12 687,12 Tvarovka ušní (měkká/tvrdá), 062-0008-01-01 1 KS 687,12 687,12 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 52 686,71 Celkem s daní : 59 009,12 Akceptováno: 09.12.2022 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.