O B J E D N Á V K A (548781) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole REJA spol. s.r.o. V Úvalu 84 Dolní náměstí 305/21 150 06 Praha 5, Motol 746 01 Opava IČO: 00064203 IČO: 44738706 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ44738706 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 26.11.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2640188 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Nabíječka Phonak Go RIC Infinio, 075-0055-12 1 KS 4 000,00 4 000,00 Phonak Audéo I90-R, sand beige 050-1050-P1 1 KS 50 817,44 50 817,44 Phonak Cros I-R, sand beige 050-1043-P1 1 KS 21 817,44 21 817,44 cShell 6.0 acryl, 062-0056-01 1 KS 687,12 687,12 CROS Tip 6.0, 062-0059-01 1 KS 540,48 540,48 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 69 520,07 Celkem s daní : 77 862,48 Akceptováno: 09.12.2022 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.