O B J E D N Á V K A (549835) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole AV Medical CZ s.r.o. V Úvalu 84 Dobronická 1257 150 06 Praha 5, Motol 14800 Praha 4- Kunratice IČO: 00064203 IČO: 26836530 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ26836530 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 03.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2009249 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Dekontaminační rohož (20/30 listů), 60 x 115 c SMEX24453020B Výjimka KART Výjimka Výjimka ( 18.09.2024 P24V00280747 2402000904) Dekontaminační rohož (20/30 listů), 90 x 115 c SMEX36453020B Výjimka KART Výjimka Výjimka ( 18.09.2024 P24V00280747 2402000904) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 63 720,00 Celkem s daní : 71 366,40 Akceptováno: 04.12.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.