O B J E D N Á V K A (549850) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Empolas s.r.o. V Úvalu 84 Horní lán 1196/9, Nová Ulice 150 06 Praha 5, Motol 77900 Olomouc IČO: 00064203 IČO: 03514765 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ03514765 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 03.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2009264 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. ActiMaris gel na rány, 20g 30220 1 KART 346,08 346,08 ( 19.03.2024 Z2023-059555 2302001396) ActiMaris forte - roztok na hojení ran, 300ml 30350 1 KART 558,88 558,88 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171) ActiMaris sensitiv - roztok na výplach a čiště 30300 2 KART 301,28 602,56 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171) ActiMaris sensitiv - roztok výplach a čištění 31000 2 KART 583,52 1 167,04 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171) ActiMaris forte - roztok na hojení ran, 1000ml 31050 2 KART 1 083,04 2 166,08 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 82 500,00 Celkem s daní : 92 400,00 Akceptováno: 04.12.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.