O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o. Zdravotníků 248/7 Podle trati 624/7 779 00 Olomouc 108 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 14707420 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ14707420 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 08.12.2025 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 681041 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AIRFLUSAN FORSPIRO 50 MIKROGRAMŮ/250 MIKROGRAM 9 BAL ATORIS 20, POR TBL FLM 90X20MG 8 KS DOLGIT, CRM 1X50GM/2.5GM 4 KS EDON, 20000IU/ML POR GTT SOL 1X10ML 15 KS LYUMJEV KWIKPEN, 200U/ML INJ SOL 5X3ML 6 BAL NEURONTIN 100MG, CPS 100X100MG 14 KS NEURONTIN 300 MG, 300MG CPS DUR 100 20 BAL NOVORAPID 100 U/ML, INJ SOL 1X10ML 80 KS OSPEN 1500, TBL OBD 30X1500KU 1 KS OVITRELLE, INJ SOL 1X250RG 5 KS TADALAFIL STADA, 5MG TBL FLM 28X1 5 BAL TRESIBA, 200U/ML INJ SOL 3X3ML 5007911101 10 BAL URSOSAN, POR CPSDUR100X250MG 10 KS VIGANTOL, 0,5MG/ML POR GTT SOL 1X10ML 50 KS ZOVIRAX 400 MG, 400MG TBL NOB 25 5 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 71 816,06 Celkem s daní : 80 434,52