O B J E D N Á V K A (549710) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Promedica Praha Group a.s. V Úvalu 84 Novodvorská 136 150 06 Praha 5, Motol 142 00 Praha 4 IČO: 00064203 IČO: 25099019 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ25099019 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 03.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2407034 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Integuseal 100, IS100 33736 5 BAL 4 468,80 22 344,00 Rouška s incisní fólií , 290x363cm 86357 5 BAL 16 377,72 81 888,57 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 93 064,80 Celkem s daní : 104 232,57 Akceptováno: 03.12.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.