O B J E D N Á V K A (549273) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole CMI s.r.o. V Úvalu 84 Ke dvoru 858/27 150 06 Praha 5, Motol 160 00 Praha 6 IČO: 00064203 IČO: 47117320 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ47117320 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 01.12.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2406860 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Sety pro slzné cesty, 105-S1.1450 5 BAL 7 702,26 38 511,28 ZAVADĚČ RITLENG, S1-1460 1 KS 4 033,59 4 033,59 Self-threading Monoka medium collarette, set p S1.1810 2 BAL 10 776,71 21 553,42 Single use 0,3 punctum dilator and plug insert S1.3090 1 BAL 1 175,30 1 175,30 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 53 945,12 Celkem s daní : 65 273,60 Akceptováno: 02.12.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.