O B J E D N Á V K A (544298) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Medin a.s. V Úvalu 84 Vlachovická 619 150 06 Praha 5, Motol 592 31 Nove Město na Moravě IČO: 00064203 IČO: 43378030 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ43378030 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 22.10.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2405166 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Kontejner ventilový 300x300x110 AS černý, B2037/N 6 KS 11 619,38 69 716,28 ( 13.10.2025 1 PT 07/25) Síto do kontejneru 1/2, 243x253x56mm B71/1 6 KS 2 998,22 17 989,32 ( 13.10.2025 1 PT 07/25) Identifikační štítek kovový 48x17mm, černý B2000051/N 12 KS 124,51 1 494,12 ( 13.10.2025 1 PT 07/25) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 73 718,78 Celkem s daní : 89 199,72 Akceptováno: 23.10.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.