O B J E D N Á V K A (535007) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Fenix Brno, spol.s r.o. V Úvalu 84 Vackova 79 150 06 Praha 5, Motol 612 00 Brno IČO: 00064203 IČO: 44961863 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ44961863 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 31.07.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2402027 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Arteriální svorka Halsted-Mosquito rovná titan 13-310-62-09 4 KS 15 643,49 62 573,96 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 51 714,02 Celkem s daní : 62 573,96 Akceptováno: 31.07.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.