O B J E D N Á V K A (538996) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole LINON CZ s.r.o. V Úvalu 84 Nerudova 309 150 06 Praha 5, Motol 54941 Červený Kostelec IČO: 00064203 IČO: 25930087 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ25930087 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 08.09.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2008101 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. FLOWER SMART rukavice vyš. nitril 6N bez pudru 1323806923 500 BAL 44,80 22 400,00 ( 22.11.2023 Z2021-015158 2302001018) FLOWER SMART rukavice vyš. nitril 6N bez pudru 1323806920 500 BAL 44,80 22 400,00 ( 22.11.2023 Z2021-015158 2302001018) FLOWER SMART rukavice vyš. nitril 6N bez pudru 1323806921 1 000 BAL 44,80 44 800,00 ( 22.11.2023 Z2021-015158 2302001018) FLOWER SMART rukavice vyš. nitril 6N bez pudru 1323806922 500 BAL 44,80 22 400,00 ( 22.11.2023 Z2021-015158 2302001018) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 100 000,00 Celkem s daní : 112 000,00 Akceptováno: 08.09.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.