O B J E D N Á V K A (538805) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. V Úvalu 84 Bučovická 256 150 06 Praha 5, Motol 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064203 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ18825869 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 05.09.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2008002 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Set končetinový na ruku, 282308 15 BAL 2 983,68 44 755,20 ( 12.05.2022 P22V00210629 2102001583) Set ASK koleno, 284 604 15 KART 3 729,60 55 944,00 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300017) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 89 910,00 Celkem s daní : 100 699,20 Akceptováno: 05.09.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.