O B J E D N Á V K A (537402) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Active Colour s.r.o. V Úvalu 84 U Střelnice 440/9 150 06 Praha 5, Motol 75701 Krásno nad Bečvou IČO: 00064203 IČO: 26841584 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ26841584 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 22.08.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2007797 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Rukavice vyš. nitril 9N bez pudru, vel. XL 98-079-XL 50 KART 58,24 2 912,00 ( 30.04.2025 Z2021-015158 2502000081) Rukavice vyš. nitril 9N bez pudru, vel. S 98-079-S 50 KART 58,24 2 912,00 ( 30.04.2025 Z2021-015158 2502000081) Rukavice vyš. nitril 9N bez pudru, vel. M 98-079-M 50 KART 58,24 2 912,00 ( 30.04.2025 Z2021-015158 2502000081) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 78 000,00 Celkem s daní : 87 360,00 Akceptováno: 01.09.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.