O B J E D N Á V K A (538152) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s.r.o. V Úvalu 84 Pod bání 8 150 06 Praha 5, Motol 180 00 Praha 8 IČO: 00064203 IČO: 26435357 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ26435357 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 01.09.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2007988 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. ASP Tyvek role, 200 mm x 70 m 12420 2 KART 12 594,40 25 188,80 ASP Tyvek role, 150 mm x 70 m 12415 2 KART 9 541,28 19 082,56 ASP Tyvek role, 250 mm x 70 m 12425 2 KART 13 604,64 27 209,28 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 63 822,00 Celkem s daní : 71 480,64 Akceptováno: 01.09.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.