O B J E D N Á V K A (534505) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. V Úvalu 84 Bučovická 256 150 06 Praha 5, Motol 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064203 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ18825869 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 28.07.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2007500 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vatové tyčinky /štětičky/, malé, sterilní bale 137431 1 KART 78,38 78,38 ( 20.08.2020 P20V00174302 408/20/1) Vliwaktiv Ag, 10 cm x 10 cm 20705 10 BAL 571,20 5 712,00 ( 04.09.2020 P20V00174107 407/20) Vliwaktiv Ag, 10 cm x 20 cm 20706 10 BAL 1 072,96 10 729,60 ( 04.09.2020 P20V00174107 407/20) Set TEP kyčel, 287579 20 KART 5 544,00 110 880,00 ( 20.07.2023 Z2021-035370 2101370859) Set TEP koleno, 284 605 10 KART 3 371,20 33 712,00 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300018) Obinadlo sádrové, CELLONA, 8,0 cm x 3 m 25011 1 KART 291,20 291,20 Komprese - gáza 8 vrstev, 5 cm x 5 cm 13492 4 KART 13,55 54,21 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 148 531,80 Celkem s daní : 166 355,61 Akceptováno: 28.07.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.