O B J E D N Á V K A (530537) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Active Colour s.r.o. V Úvalu 84 U Střelnice 440/9 150 06 Praha 5, Motol 75701 Krásno nad Bečvou IČO: 00064203 IČO: 26841584 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ26841584 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 19.06.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2006984 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Rukavice vyš. nitril 9N bez pudru, vel. XL 98-079-XL 20 KART 58,24 1 164,80 ( 30.04.2025 Z2021-015158 2502000081) Rukavice vyš. nitril 9N bez pudru, vel. M 98-079-M 50 KART 58,24 2 912,00 ( 30.04.2025 Z2021-015158 2502000081) Rukavice vyš. nitril 9N bez pudru, vel. L 98-079-L 50 KART 58,24 2 912,00 ( 30.04.2025 Z2021-015158 2502000081) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 62 400,00 Celkem s daní : 69 888,00 Akceptováno: 23.06.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.