O B J E D N Á V K A (529433) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Polymed medical CZ,a.s V Úvalu 84 Petra Jilemnického 14/51 150 06 Praha 5, Motol 503 01 Hradec Králové IČO: 00064203 IČO: 27529053 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ27529053 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 10.06.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2006920 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Sáček na moč , 2000 ml kosčtverec, uzavřený sy P 02941 10 KART 1 388,80 13 888,00 ( 21.05.2024 P24V00265546 2402000146) AIRVO 2 - nebulizátor Aerogen Solo, k dýchacím P07070 2 BAL 1 356,32 2 712,64 ( 08.10.2021 Z2021-024747 2102000757) Aerogen solo T-kus pro dospělé, 22F,22F,22M, j P07074 50 BAL 109,76 5 488,00 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 121 950,00 Celkem s daní : 136 584,00 Akceptováno: 10.06.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.