O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc Amgen s.r.o. Zdravotníků 248/7 Pod dráhou 1637/2 779 00 Olomouc 170 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 27117804 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ27117804 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 10.06.2025 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 648455 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ARANESP 10 MCG, INJ SOL ISP 1X0,4ML I 20 KS ARANESP 20 MCG, SDR+IVN INJ SOL 1X0.5ML II 60 KS ARANESP 30 MCG, SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML II 20 KS ARANESP 40 MCG, SDR+IVN INJ SOL 1X0.4ML II 20 KS ARANESP 60 MCG, 60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II 14 BAL ARANESP 80 MCG, INJ SOL ISP 1X0,4ML II 4 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 81 037,25 Celkem s daní : 90 761,72