Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ PUMPA a.s. U Svitavy 1 618 00 Brno IČO: 25518399 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-75/25/Cv DATUM: 20.5.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Na základě Vaší cenové nabídky (č.PNA01199854-1) ze dne 2.5.2025 u Vás objednáváme topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín. Předmět objednávky: Grundfos TP 80-150/4 A-F-A-BQQE-JX3 - 2ks, cena je 39 947,- Kč/ks bez DPH (obj. č. ZB00046661) Grundfos Kus vyrovnávací (sada) DN80/L=500mm na DN80/L=525mm - 2ks (sada), cena je 5 500,- Kč/ks bez DPH (obj. č. ZB00071026) Celková cena dodávky včetně dopravy je 110 261,- Kč s DPH. Doručovací adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446 Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Termín dodání červenec 2025 Termín provedení Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.