Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Vysoké komíny s.r.o. Zábělská 1153/9 312 00 Plzeň zdenek@vysoke-kominy.cz IČO: 14441616 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-575/25/Ce DATUM: 6.6.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás ubourání hlavice komínu v rozsahu: 50 m vysoký tovární komín, který sloužil bývalé kotelně, je dlouhodobě nevyužívaný, stav jeho hlavice je nevyhovující a hrozí jeho postupné odpadávání, proto bylo doporučeno ubourání vrchních 6 m komínu, aby se zabránilo fatálním následkům vzhledem k pohybu osob v jeho okolí. Předmět objednávky: vytvoření jištění, instalace závěsného lešení a výtahových kladek, demontáž hromosvodové soustavy a ztužujících obručí, ruční rozebrání hlavice se shozem cihel do nitra komína (cca 6 m), vytvoření šalování, osazení hlavice novým 20 cm vysokým železobetonovým věncem, osazení hlavice novými jímači, zokružení a napojení jímačů na stávající hromosvodovou soustavu, likvidace sutin včetně dopravy a uložení, doprava. Místo plnění: areál FN Bory, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Cena za provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 22.04.2025 činí 253.242,00 Kč bez DPH. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí Odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.