O B J E D N Á V K A (522474) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Medin a.s. V Úvalu 84 Vlachovická 619 150 06 Praha 5, Motol 592 31 Nove Město na Moravě IČO: 00064203 IČO: 43378030 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ43378030 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 11.04.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2397750 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Kontejnerová vana 3/4 ,víko Primeline Pro 3/4 B4034/B 4 KS 13 687,74 54 750,96 ( 09.04.2025 1 POP 09/25) Síto do kontejneru 3/4 , 406x253x56mm B73/1V 4 KS 4 009,97 16 039,88 ( 09.04.2025 1 POP 09/25) Síto do kontejneru 1/2, 243x253x56mm B71/1 4 KS 2 998,22 11 992,88 ( 09.04.2025 1 POP 09/25) Držák nástrojů typ 1, 240x40mm BS232TH030720 16 KS 1 038,67 16 618,72 ( 09.04.2025 1 POP 09/25) Rozdělovač silikon, 243x41mm B2000507L 4 KS 542,89 2 171,56 ( 09.04.2025 1 POP 09/25) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 83 945,45 Celkem s daní : 101 574,00 Akceptováno: 11.04.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.