O B J E D N Á V K A (522933) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Videris s.r.o. V Úvalu 84 Lužná 716/2, Shiran Tower 150 06 Praha 5, Motol 16000 Praha 6 IČO: 00064203 IČO: 27189112 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ27189112 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 15.04.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2397891 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Scissors, 10 cm G-19605 5 KS 12 138,27 60 691,35 Suturing Forceps, G-32345 3 KS 10 996,72 32 990,16 Castroviejo suturing forceps straight, with ty G-19010 2 KS 10 024,79 20 049,58 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 93 992,64 Celkem s daní : 113 731,09 Akceptováno: 23.04.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.