O B J E D N Á V K A (522738) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. V Úvalu 84 Bučovická 256 150 06 Praha 5, Motol 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064203 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ18825869 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 14.04.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2006135 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vliwaktiv Ag, 10 cm x 10 cm 20705 10 BAL 571,20 5 712,00 ( 04.09.2020 P20V00174107 407/20) Set TEP kyčel, 287579 10 KART 5 544,00 55 440,00 ( 20.07.2023 Z2021-035370 2101370859) Set TEP koleno, 284 605 10 KART 3 371,20 33 712,00 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300018) Set ASK koleno, 284 604 5 KART 3 729,60 18 648,00 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300017) Set na rektum MALÝ, 242163 2 KART 2 391,20 4 782,40 ( 27.06.2017 P17V00118473 358/16) Set endoskopické operace TUR, 237898 10 KART 3 013,92 30 139,20 ( 30.05.2024 P24V00266865 2402000204) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 132 530,00 Celkem s daní : 148 433,60 Akceptováno: 23.04.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.