O B J E D N Á V K A (521897) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole A care a.s. V Úvalu 84 Nikoly Vapcarova 3274/2 150 06 Praha 5, Motol 143 00 Praha 4 IČO: 00064203 IČO: 25085484 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ25085484 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 07.04.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2634296 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Nabíječka stimulátoru, M365SC641230 1 KS 0,00 0,00 EU adaptér na nabíječku, M365SC63050 1 KS 0,00 0,00 WaweWriter Alpha 16 IPG kit - neurostimulátor, M365SC12160 1 KS 536 285,1 536 285,12 ( 22.12.2022 Z2022-034697 2202500923) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 478 826,00 Celkem s daní : 536 285,12 Akceptováno: 07.04.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.