O B J E D N Á V K A (251891) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM B.Braun Medical s.r.o. Budínova 67/2 V Parku 2335/20 180 81 Praha 8 148 00 Praha 4 - Chodov IČO: 00064211 IČO: 48586285 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ48586285 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 20.03.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 251891 Určeno pro: SZM - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Perifix 300, Mini-set, 1bal=20ks 4513002 3 BAL PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM DS30(M) DDP, 1BAL=3 C0026533 3 BAL Jehla spinální Spinocan 20G 0,9x75mm žlutá, 1b 4509757-13 2 BAL Stříkačka předplněná Omniflush 10mlNACL/10ml s EM-3513576 2 BAL Dafilon 3/0 (2), 0,75m blue DS24 VŘ, 1bal=36ks C0935352 4 BAL Trn Transofix krátký oboustranný, 1bal=50ks/mi 4090500 4 BAL Spojka pro přeruš.odsávání, 1bal=100ks 4300203 1 BAL Prontosan Wound Gel X 250gr, ks 400508 2 KS Odstraňovač kožních svorek jednorázový, 1bal=6 783101 3 BAL Dávkovač kovový pákový PLUS ELS na 500ml, ks 1418894 13 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 67 989,22 Celkem s daní : 78 245,10 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.