O B J E D N Á V K A (518206) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole ProSpon, spol. s r.o. V Úvalu 84 Jiřího Voskovce 3206 150 06 Praha 5, Motol 272 01 Kladno IČO: 00064203 IČO: 45145466 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ45145466 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 07.03.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2633426 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Alterna hřeb 13/150, I0400013 1 KS 23 832,70 23 832,70 Alterna hřeb 13/150, I0400013 1 KS 23 832,70 23 832,70 Alterna tělo hřebu pravé 70, I0400024 1 KS 26 439,46 26 439,46 Zátka pod cementovaný dřík, 16mm 316008 2 ks 795,20 1 590,40 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 67 585,05 Celkem s daní : 75 695,26 Akceptováno: 10.03.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.