Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ LITURUM, s.r.o. Slovanská alej 1775/12 326 00 Plzeň info@liturum.cz zdenekpfleger@seznam.cz IČO: 07474610 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-143/25/Ce DATUM: 17.2.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás lakýrnické a malířské práce v rozsahu: Obnova nátěrů 3 ks zásobníků kyslíku v areálu FN Plzeň - Lochotín. Předmět objednávky: odstranění nápisů a značení, očištění a odmaštění ploch ocelových zásobníků, základní nátěr dvojsložkových epoxidových ocelových zásobníků, dvojnásobný vrchní nátěr dvojsložkový polyurethanový s UV filtrem RAL 9003, úklid, materiál, doprava. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1. Místo plnění: areál FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80/923, Plzeň. Termín plnění: termín realizace dle dohody a klimatických podmínek. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 28.01.2025 činí 119.880,00 Kč bez DPH viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců (mimo mechanické poškození). Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Vlastislav Janeček, technik odboru údržby, tel.: 702 259 384. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.