O B J E D N Á V K A (514170) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole B.Braun Medical s.r.o. V Úvalu 84 V Parku 2335/20 150 06 Praha 5, Motol 148 00 Praha 4 IČO: 00064203 IČO: 48586285 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ48586285 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 02.02.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2005147 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. PRONTODERM gel nasal , dekontaminace MRSA,nos, 400200 1 KART 251,06 251,06 PRONTORAL, ústní voda, dekontaminace MRSA, 250 400731 1 KART 293,15 293,15 Linovera - prevence a léčba dekubitů, 30 ml, s 468156 1 KART 246,23 246,23 Injekt-F stříkačka tuberkulin bez jehly, 1 ml 9166017V 1 KART 304,46 304,46 Stříkačka OMNIFIX se závitem, LL, 5 ml 4617053V 2 BAL 649,04 1 298,08 Caresite Luer, bezjehlový ventil, pozitivní p 415122-01 40 KART 1 330,56 53 222,40 Chlorherxidin 2 % alcoholic bezbarvý UN1219, 2 19735 1 KART 142,37 142,37 Uro-tainer Polyhexanide 0,02%, 100 ml FB99965 6 BAL 1 530,70 9 184,22 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 120 540,15 Celkem s daní : 135 621,54 Akceptováno: 03.02.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.