O B J E D N Á V K A (512744) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole SuppMed, s.r.o. V Úvalu 84 U nákladového nádraží 1949/2 150 06 Praha 5, Motol 130 00 Praha 3 IČO: 00064203 IČO: 24170674 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ24170674 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 21.01.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2394246 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Katetr pro balónkovou enteroskopii pro vodící CAN1-B3-18-200-35 2 BAL 6 780,48 13 560,96 Katetr pro balónkovou enteroskopii pro vodící CAN1-B3-18-200-35 1 BAL 6 780,48 6 780,48 Purastat, hemostatický prostředek, 3ml 621-035 10 KS 9 172,80 91 728,00 Purastat catheter endoskopický flexibilní, jed 634142 2 BAL 3 899,84 7 799,68 Spray catheters, sterilizovatelný , pro jedno WS-2423PB 10 KS 1 086,40 10 864,00 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 116 726,00 Celkem s daní : 130 733,12 Akceptováno: 23.01.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.