O B J E D N Á V K A (511700) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole MGVIVA a.s. V Úvalu 84 Křenova 438/3 150 06 Praha 5, Motol 162 00 Praha 6 - Veleslavín IČO: 00064203 IČO: 17321611 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ17321611 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 10.01.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2631889 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Fréza round burr, rovná, 899751304 3 KS 21 109,66 63 328,98 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 52 338,00 Celkem s daní : 63 328,98 Akceptováno: 13.01.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.