O B J E D N Á V K A (511351) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole MSM, spol. s.r.o. V Úvalu 84 Lhota u Příbramě 13 150 06 Praha 5, Motol 261 81 Příbram IČO: 00064203 IČO: 47546999 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ47546999 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 08.01.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2004844 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Sterisets stříkačka předplňěná , 10ml sterilní STE:14363S (3020010) 45 KART 358,40 16 127,78 ( 27.10.2021 Z2021-018122 2102000558) Bezjehlový konektor s neutrálním tlakem, průto JIM:NNFLL4001 1 KART 610,39 610,39 ( 07.09.2023 P23V00241873 2302000276) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 120 648,32 Celkem s daní : 135 126,12 Akceptováno: 08.01.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.