O B J E D N Á V K A (509062) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Pro Péči s.r.o. V Úvalu 84 Školská 689/20 150 06 Praha 5, Motol 110 00 Praha 1 IČO: 00064203 IČO: 09154612 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ09154612 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 13.12.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2392935 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. SWASH Cleansing ubrousky s vůní, základní očis M05012-48 13 KART 1 188,00 15 444,00 SWASH Perineum + ubrousky bez vůně, inko-očist K04540-8 12 KART 8 119,88 97 438,50 SWASH Antiseptic ubrousky bez vůně, antiseptic F04540-7 1 KART 9 180,14 9 180,14 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 108 374,84 Celkem s daní : 122 062,64 Akceptováno: 19.12.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.