O B J E D N Á V K A (509061) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole EMEDIS s.r.o. V Úvalu 84 17. Listopadu 170 150 06 Praha 5, Motol 549 41 Červený Kostelec IČO: 00064203 IČO: 28810619 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ28810619 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 13.12.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2392934 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. SWASH Antiseptics ubrousky, bez vůně, antisept F04540-7 17 KART 9 730,78 165 423,26 SWASH Cleansing ubrousky s vůní, základní očis M05012-48 10 KART 1 259,28 12 592,80 SWASH Perineum + ubrousky bez vůně, inko-očist K04540-8 17 KART 8 607,00 146 319,00 SWASH Gold ubrousky bez vůně, hygienická celot A04028-8 26 KART 1 896,80 49 316,80 SWASH Foot Cap - mycí návleky na obě nohy, s v E04034-2 8 BAL 9 413,26 75 306,08 SWASH Shampoo Čepice, bezvodé mytí vlasů s vůn G04077-1 7 KART 4 354,58 30 482,06 SWASH Perineum+ ubrousky bez vůně, inko-očista K04540-4 6 KART 8 814,96 52 889,76 SWASH Antiseptics čepice, antiseptická očista H04077-1 4 KART 8 681,40 34 725,60 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 485 981,89 Celkem s daní : 567 055,36 Akceptováno: 19.12.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.