O B J E D N Á V K A (508234) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. V Úvalu 84 Bučovická 256 150 06 Praha 5, Motol 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064203 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ18825869 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 09.12.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2004492 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vatové tyčinky /štětičky/, malé, sterilní bale 137431 2 KART 78,38 156,76 ( 20.08.2020 P20V00174302 408/20/1) Suprasorb P sensitive sacrum, 23 cm x 23 cm 139556 2 BAL 2 452,80 4 905,60 ( 05.01.2023 Z2022-044077 2202001059) Vliwaktiv Ag, 10 cm x 10 cm 20705 10 BAL 571,20 5 712,00 ( 04.09.2020 P20V00174107 407/20) Vertikální set KITPACK, 277 205 5 KART 3 292,80 16 464,00 ( 26.10.2021 P21V00199114 2101370832) Set TEP kyčel, 287579 10 KART 5 544,00 55 440,00 ( 20.07.2023 Z2021-035370 2101370859) Set končetinový na ruku, 282308 5 BAL 2 983,68 14 918,40 ( 12.05.2022 P22V00210629 2102001583) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 88 399,60 Celkem s daní : 99 007,55 Akceptováno: 12.12.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.