O B J E D N Á V K A (507072) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Alinex-Kácovská s.r.o. V Úvalu 84 Roháčova 1480/76 150 06 Praha 5, Motol 130 00 Praha 3 IČO: 00064203 IČO: 14892359 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ14892359 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 28.11.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2631004 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. ARROW Šroub Titanový Standard, 3.5 x 20mm AGO5002120 2 KS 879,20 1 758,40 ARROW Šroub Titanový Standard, 3.5 x 30mm AGO5002130 2 KS 879,20 1 758,40 HINTEGRA PE vložka necementovaná, vel.4,výška NWD300409 1 KS 6 914,78 6 914,78 HINTEGRA revizní talární komponenta, vel.4,pra NWD301124 1 KS 40 124,00 40 124,00 HINTEGRA revizní tibiální komponenta, vel.4, p NWD301224 1 KS 36 825,60 36 825,60 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 78 018,91 Celkem s daní : 87 381,18 Akceptováno: 28.11.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.