O B J E D N Á V K A (506227) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. V Úvalu 84 Bučovická 256 150 06 Praha 5, Motol 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064203 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ18825869 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 20.11.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2004252 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vatové tyčinky /štětičky/, malé, sterilní bale 137431 2 KART 78,38 156,76 ( 20.08.2020 P20V00174302 408/20/1) Vertikální set KITPACK, 277 205 1 KART 3 292,80 3 292,80 ( 26.10.2021 P21V00199114 2101370832) Set endoskopické operace TUR, 237898 3 KART 3 013,92 9 041,76 ( 30.05.2024 P24V00266865 2402000204) Suprasorb A , 5 cm x 5 cm 148147 (20440) 1 BAL 201,60 201,60 ( 23.11.2020 P20V00176089 414/20/1) Set TEP kyčel, 287579 20 KART 5 544,00 110 880,01 ( 20.07.2023 Z2021-035370 2101370859) Set TEP koleno, 284 605 10 KART 3 371,20 33 712,00 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300018) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 141 692,61 Celkem s daní : 158 695,72 Akceptováno: 20.11.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.