O B J E D N Á V K A (497465) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. V Úvalu 84 Bučovická 256 150 06 Praha 5, Motol 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064203 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ18825869 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 06.09.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2003128 Určeno pro: BZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vatové tyčinky /štětičky/, malé, sterilní bale 137431 1 KART 78,38 78,38 ( 20.08.2020 P20V00174302 408/20/1) Suprasorb P sensitive sacrum, 23 cm x 23 cm 139556 10 BAL 2 452,80 24 528,00 ( 05.01.2023 Z2022-044077 2202001059) Set ASK koleno, 284 604 6 KART 3 729,60 22 377,60 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300017) Set na rektum MALÝ, 242163 2 KART 2 391,20 4 782,40 ( 27.06.2017 P17V00118473 358/16) Set endoskopické operace TUR, 237898 6 KART 3 013,92 18 083,52 ( 30.05.2024 P24V00266865 2402000204) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 62 995,80 Celkem s daní : 70 555,30 Akceptováno: 06.09.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.