O B J E D N Á V K A (502129) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Olympus Czech Group, s.r.o. V Úvalu 84 Evropská 176/16 150 06 Praha 5, Motol 160 41 Praha 6-Vokovice IČO: 00064203 IČO: 27068641 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ27068641 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 17.10.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2390505 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Jednorázová aspirační bioptická jehla EBUS, 21 EGNA-U401SX4021 2 BAL 21 824,14 43 648,29 ( 15.03.2024 P24V00264268 2402300010) Jednorázová aspirační bioptická jehla EBUS, 21 EGNA-U401SX4021 2 BAL 21 824,14 43 648,29 ( 15.03.2024 P24V00264268 2402300010) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 77 943,37 Celkem s daní : 87 296,57 Akceptováno: 18.10.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.