O B J E D N Á V K A (502193) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole EP SERVICES s.r.o. V Úvalu 84 Poštovská 455/8 150 06 Praha 5, Motol 60200 BRNO IČO: 00064203 IČO: 29215935 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ29215935 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 17.10.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2787786 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Katetr ablační THMCL SMTCH SF UNID TC F, 8F D134702 3 KS 72 778,71 218 336,13 ( 03.08.2021 Z2021-014666 2102700241) Katetr referenční pro stereotaxi, k přístroji CREFP6 10 KS 2 992,53 29 925,29 ( 03.08.2021 Z2021-014666 2102700242) PENTARAY NAV ECO katetr mapovací, 7F/F/2-6-2 D128208 3 KS 56 087,01 168 261,03 ( 19.11.2021 Z2021-029421 2102700921) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 371 895,05 Celkem s daní : 416 522,45 Akceptováno: 17.10.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.