O B J E D N Á V K A (497312) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Becton Dickinson Czechia, spol s r.o. V Úvalu 84 Na Hřebenech II 1718/8 150 06 Praha 5, Motol 140 00 Praha 4 - Nusle IČO: 00064203 IČO: 25142135 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ25142135 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 05.09.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2388823 Určeno pro: SZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Niagara katetr akutní HD, 2-lumen, typ pre-cur 5594150 5 BAL 8 372,00 41 860,00 ( 30.05.2023 P23V00242312 2302300351) Niagara katetr akutní HD, 2-lumen, typ pre-cur 5594200 3 BAL 8 372,00 25 116,00 ( 30.05.2023 P23V00242312 2302300351) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 59 800,00 Celkem s daní : 66 976,00 Akceptováno: 05.09.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.