O B J E D N Á V K A (496605) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Perfect Distribution a.s. V Úvalu 84 Kněževes 185 ,Airport Logistic Park 150 06 Praha 5, Motol 25268 Praha-západ IČO: 00064203 IČO: 47675934 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ699000899 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 29.08.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2003037 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Utěrky Schulke wipes, 6 x role á 100 útržků (3 SCH70003346 108 KART 618,24 66 769,92 ( 02.05.2019 Z2018-020515 84/17) Kbelík Schulke wipes, zásobník SCH119523 30 BAL 1,21 36,30 ( 02.05.2019 Z2018-020515 84/17) Desam Effekt +, 5 l BOC70002118 20 KS 638,88 12 777,60 ( 02.05.2019 Z2018-020515 84/17) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 70 206,00 Celkem s daní : 79 583,82 Akceptováno: 30.08.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.