O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. Zdravotníků 248/7 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 14.05.2024 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 579137 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Alpa-dent pro čištění uměl.chrupu 150g, 1 KS AVAMYS NAS.SPR.SUS 120X27,5RG, 20 KS CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA, POR TBL 2 BAL COMBAIR 100mcg/6mcg, INH SOL PSS 180DÁVEK 20 KS FIASP, 100U/ML INJ SOL 1X10ML 20 KS KANAVIT, 20MG/ML POR GTT EML 1X5ML Obch.ta KS MONOPOST, 50MCG/ML OPH GTT SOL 1X6ML 1 BAL ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ DUROLANE, INJ.1X3ML,PURI 38 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 122 296,16 Celkem s daní : 145 587,94