O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Zdravotníků 248/7 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 22.05.2023 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 519020 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BETADINE, UNG 1X20GM 20 KS BETADINE - zelená, LIQ 1X30ML 8 KS CALYPSOL, INJ 5X10ML/500MG 1 KS Carbofit (Čárkll), tob.20 5 BAL GRANISETRON KABI 1 MG/ML, INJ+INF CNC SOL 5X3M 2 KS NORADRENALIN LECIVA, INJ 5X1ML/1MG Obch.ta KS NUTRIDRINK PROTEIN S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDOVOU, POR 2 BAL NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 8X1000ML 1 BAL ROCURONIUM BROMIDE HAMELN, 10MG/ML INJ/INF SOL 102 BAL TANTUM VERDE SPRAY, ORM SPR 30ML 0.15% 4 KS VALACICLOVIR MYLAN, 500MG TBL FLM 42 3 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 61 332,65 Celkem s daní : 67 553,52