O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Zdravotníků 248/7 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 20.03.2023 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 507617 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BENEMICIN 300 MG, CPS 100X300MG 1 KS DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM LEROS, SPC 20X1.5GM(SÁČ 0097607 5 KS FOKUSIN, 0,4MG CPS DUR MRL 100 3 BAL HELIDES 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY, P 1 BAL JEVITY PLUS HP, POR SOL 1X500ML 10 KS NORADRENALIN LÉČIVA, IVN INF CNC SOL 5X5ML Obch.ta BAL OLOPATADINE UNIMED PHARMA, 1MG/ML OPH GTT SOL 1 KS TEBOKAN 120 MG, POR TBL FLM 30X120MG 1 BAL Thiamin Generica tbl.30, 1 KS TRITTICO AC, 75MG TBL RET 45 10 BAL Vitar Soda tbl.150, neleč. 8595011100068 5 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 67 735,34 Celkem s daní : 74 565,37